內部控制目的:

1 企業戰略;

2 經營的效率和效果;

3 財務會計報告及管理信息的真實可靠;

4 資產的安全完整;

5 遵循國家法律法規和有關監管要求。

     

       內部控制正是為了合理實現上述目標,由公司治理機構、管理層和全體員工共同實施的一系列控制活動。內部控制作為企業生產經營活動的自我調節和自我制約的內在機制,處于企業中樞神經系統的重要位置。企業規模越大、其重要性越顯著??梢哉f,內部控制的健全、實施與否,是單位經營成敗的關鍵。因此,正確的認識內部控制的作用,對于加強企業經營管理,維護財產安全,提高經濟效益,具有十分重要的現實意義。
 

我們為您提供

1 業務流程重組

2 各業務流程內部控制建立及實施

3 財務風險的評估與控制

 

我們的團隊

       軟銀財務的內部控制項目由軟銀財務股東以及高級顧問擔任。他們均為中國注冊會計師,他們中有的對中小企業內部控制建設操作有著豐富的經驗,有的曾在集團公司、上市公司負責內部控制項目。他們熟悉內部控制的關鍵點,熟悉其流程,熟悉實施過程中潛在的難點。

 

我們的收費

       軟銀財務咨詢的內部控制收費合理,性價比高;特別適合中小型企業選擇。

 

 

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